黄石市第四医院2016年度财务预算公开

发布时间:2016-12-30  阅读量:9503

根据市委、市政府办公室《关于做好市级部门预算决算公开工作有关事项的通知》精神,现将黄石市第四医院2016年部门预算予以公开,有关情况说明如下:


    一、部门主要职责 为铁山及其周边十多个乡镇居民提供医疗服务。


     二、部门概况 黄石市第四医院是差额拨款事业单位,属公益二类事业单位。是铁山地区唯一市直属二级甲等综合医院。本单位公益二类人员编制276人,无变动。公益二类在职人员259人,离休4人,退休113人。


     三、2016年度主要工作任务   2016年度我院将以继续深化医院管理,以创建现代化二级医院甲等综合医院为工作主线,大力开展学科建设,人才培养工作,激扬艰苦奋斗、自主创新,务实奋进,培育特色,提升品牌,在新的发展形势下把握新的机遇,实现新的突破。具体从以下几方面入手:


     1、学科建设。组织专业人员认真考察区域内医疗卫生市场动态,立足院情,放眼未来,仔细论证,确定专科,明确发展重点,拟定发展规划,如打造重点专科骨外科。


   2、人才建设。⑴做好专家、学科带头人以及成熟技术人员的内引外联工作;加大专科人才培养力度,选派青年业务骨干到上级医院进修学习,定期组织考核,进修归院后签订年度责任目标书,鞭励干事创业;同时开发利用好现有培训资源,通过临床示教、专科讲座、技术比武、岗位练兵、急救演练、远程教育等方式,发挥好专家教授的传帮带作用;⑵健全医务人员技术档案,实行个人专业知识考核和技能水平追踪制度;建立专科人员带教责任制,与高资历技术人员签订带教责任书,明确带教任务,由医务科、护理部等职能部门定期组织考核,考核结果纳入带教双方绩效考核指标。

  3、医疗质量。不断完善院科两级质量管理体系,强化环节质控,狠抓医护核心制度落实,规范服务行为,确保医疗安全,提高医疗质量。

  4、服务质量。各职能科室进一步前移职能,及时发现问题,解决问题,切实提高服务效能。


     四、预算收支基本情况


(一)收入预算:2016年财政拨款(补助)收入预算401.04万元。其中:基本支出拨款收入401.04万元


   (二)支出预算: 财政拨款支出预算401.04万元。


基本支出拨款收入401.04万元,占财政拨款支出100%,主要用于人员经费中的工资与福利支出,基本工资139.03万元,以及对个人和家庭的补助支出,含退休费233.11万元,离休费28.9万元。


 五、名词解释


(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。


(二)工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。


2016年市直部门预算单位基本情况表


单位名称:黄石市第四医院                                      单位:人、辆、元

行次

基本情况项目

数额

行次

基本情况项目

数额

1

单位编制数


25

离休人员人数

4

2

其中:行政编制


26

1、厅级


3

参公事业编制


27

2、县级

1

4

事业编制


28

3、一般人员

3

5

事业编制--公益二类

276

29

退休人员人数

103

6

工勤编制


30

 1、厅级


7

其他编制


31

2、县级

2

8

实有编制数


32

3、一般人员

101

9

其中:行政编制


33

2002年机构改革退养人员人数


10

参公事业编制


34

 1、县级


11

事业编制--公益一类


35

2、一般人员


12

事业编制--公益二类


36

编内聘用人员数


13

工勤编制


37

政府雇员人员数


14

其他编制


38

遗属人数


15

在职人员人数小计


39

临时人员数


16

1、正厅职(级)


40

小车编制数


17

2、副厅职(级)


41

大车编制数


18

 3、正县(正高)


42

办公用房面积(平方米)

7031

19

4、副县(副高)

2

43

出租房屋面积(平方米)

300

20

5、正科(中级)

9

44

在校学生人数


21

  6、副科职(级)

4

45

联系人:


  7、科员(初级)


46

联系人手机:


  8、办事员


47

办公电话:

22

 9、其他

243

48

办公地址:


2017年市直部门预算收支总表

                                                                                                                                                          单位:万元

行次

收入项目

数额

行次

支出项目

合计

财政拨款

(补助)

其他资金

1

一、收入总计


23

三、本年支出合计

401.04

401.04


2

(一)本年收入合计

401.04

24

(一)工资福利支出小计

139.03

139.03


3

1、财政拨款(补助)收入

401.04

25

其中:基本工资

139.03

139.03


4

(1)基本支出拨款(补助)收入

401.04

26

津贴补贴(行政单位和参公事业单位)




5

(2)项目支出拨款(补助)收入


27

绩效工资(公益类单位)




6

2、事业收入


28

社会保障缴费(机关事业、基金、其他社保)




7

3、经营收入


29

(二)商品和服务支出




8

4、附属单位上缴收入


30

4、附属单位上缴收入




9

5、上级补助收入


31

公务接待费




10

6、其他(往来)收入


32

因公出国(境)费用




11



33

(三)对个人和家庭补助支出

262.01

262.01


12

(二)上年结转结余收入    


34

其中:离休费

28.90

28.90


13

(1)财政拨款(补助)结转

35

住房公积金


14

(2)财政拨款(补助)结余

36

退休费233.11233.11

15

(3)其他资金结转结余

37

(四)其他资本性支出


16



38

其中:资产购置费


17

(三)事业基金弥补收支差额

39

(五)经营支出(成本支出)


18

二、债权债务情况

40

(六)上缴上级支出


19

单位债权余额(截至2016年8月底)

41

(七)对附属单位补助


20

单位债权余额(截至2016年8月底)

42

(八)基本建设支出


21

单位债权余额(截至2016年8月底)

43

(九)其他支出


22

单位债权余额(截至2016年8月底)

44

四、结转结余



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